| 聚力实训强化国企内审监督效能 | ||||
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为进一步规范市属国有企业经营管理,夯实内部审计工作基础,切实筑牢国有资产安全屏障,近日,市审计局联合市国资委举办市属国有企业内部审计专题培训班。全市各市属国企财务总监、外部董事、内审分管负责人及审计业务骨干80余人参加培训。 本次培训由市审计局2名业务骨干授课,内容务实精炼、紧贴实战。授课讲师分别围绕审计实务操作与大数据审计应用、国企审计常见问题及核查方法两大主题开展讲解。系统讲解财务收支核查、现场取证、底稿编制、项目管理等规范流程,结合近年来国企审计典型案例,梳理重大决策、工程投资、资金管理、内控执行等重点领域高发问题,深入剖析问题成因、核查要点和整改路径。同时,针对性讲解数字化审计实操技巧,引导企业内审人员更新审计理念,全面提升风险研判、线索挖掘和精准监督能力。 参训人员纷纷表示,此次培训内容务实精炼、指导性强,有效破解了日常内审工作中的堵点难点,进一步夯实了业务基础、理清了工作思路,对提升企业内部审计规范化水平具有重要促进作用。 本次培训是市审计局“走进国企”系列指导活动的重要内容。该活动贯穿全年开展,依托专题培训、以审代训、座谈研讨等形式,建强内审人才队伍、健全制度体系、规范审计流程,全方位提升国企内部审计履职能力与监督质效。下一步,市审计局将深化推进“走进国企”系列行动,推动国家审计与内部审计同向发力、同频增效,为全市国有企业高质量发展提供坚实审计保障。刘艳娜、吴杏华 |
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