| 以试点探路 以实干赋能 全面提升乡镇内部审计工作质效 | ||||
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为深入贯彻上级关于加强基层内部审计工作的部署要求,进一步规范乡镇财务管理、防范基层廉政风险、提升基层治理效能,乳山市审计局选取 2 个经济规模中等、管理基础较好的乡镇,开展内部审计试点工作。经过半年的探索实践,试点工作取得阶段性成效,为全面推开基层内部审计积累了宝贵经验。 健全制度体系,筑牢内审工作 “压舱石”。 制度完善是内审工作规范运行的根本前提。试点过程中,相关乡镇结合自身实际,着力构建党委领导的内部审计工作制度,成立专门内审工作小组。明确内审工作领导体制、职责权限,优化内审规划制定、年度计划编排、审计质量控制、问题整改落实及审计队伍建设等关键管理环节,确保内审工作有章可循、规范有序推进。 聚焦重点领域,激活审计监督 “显微镜”。立足基层治理实际需求,将乡镇内审范围从传统财务收支规范,进一步拓展至 “小微权力” 运行监督、重大决策执行情况等关键领域。精准指导试点乡镇开展干部经济责任审计、农村 “三资” 管理专项审计等重点项目,通过靶向监督遏制 “微腐败” 行为,切实守护集体资产安全。 狠抓整改落实,拧紧闭环管理 “螺丝钉”。指导试点单位建立 “整改挂账销号” 工作机制,对审计发现的问题明确整改责任与时限,要求 2 个月内完成集中整改。建立问题整改跟踪台账,定期组织开展 “回头看”,确保整改任务不悬空、不打折扣。注重标本兼治,在整改具体问题的同时,深挖问题根源,针对审计暴露出的制度漏洞和管理短板,推动修订完善相关制度规定,实现 “整改一个问题、规范一个领域、完善一套制度” 的治本目标,持续提升基层治理规范化水平。孙春晓 |
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